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商洛高新区(商丹园区)建设和环境保护局2019年预算公开
索 引 号 20240416-105635-265 发布机构
公开目录 财政信息 发布日期 2019-05-20
名  称 商洛高新区(商丹园区)建设和环境保护局2019年预算公开

建设环保局主要职责:

1、负责勘察、设计、建筑施工、建筑安装、建筑制品、室内外建筑装饰装修、抗震设防、建设监理、检测、工程造价咨询、测绘、市政施工、园林绿化施工等单位的资质初审和监督管理工作。负责房地产开发企业的资质初审和监督管理工作。

2、指导规范园区建设项目建筑市场,监督规范工程建设项目招标、投标、建设监理、工程造价等市场行为;负责园区建筑业、房地产开发和物业管理等工作,核发《建设工程施工许可证》、《商品房预售许可证》。

3、负责工程竣工验收、建筑节能管理、建筑行业相关费用和新型墙体材料专项基金的征收管理工作。

4、组织实施园区项目的排污申报登记,负责排污许可证的审核、发放和排污费的征收管理工作;审核环境影响评价机构资质,并对其实施监督管理。

5、按规定负责园区建设项目环境影响评价文件的审批和审核工作。

6、负责园区市政环卫及公用基础设施的审批建设管理工作;负责园区市政公用设施占用审批及城市管理相关费用的征收管理工作;负责园区道路清扫保洁及各项垃圾收集清运工作;负责园区生活垃圾、建筑垃圾和医疗废弃物处理费的征收管理工作。

7、协助园区建设工程质量安全监督站做好建设工程质量安全监督检查工作;参与园区建设工程重大质量和安全事故的调查处理。

8、负责园区建设项目资料的收集、建档、归档和建设项目竣工后的档案管理工作。

9、负责园区人民防空设施建设、管理和相关费用征收工作。

10、负责园区范围内城市规划、市容环境卫生、园林绿化、公共事业、市政工程等方面的综合执法职能。

11、负责园区市政公用重点建设项目的审核上报和建设监督工作;负责园区供水、供气、供热等企业的行业管理及企业资质、从业人员上岗培训工作。


附:2019年商洛高新区(商丹园区)建设和环境保护局预算资金下达表

                            2019年部门预算资金下达表                                                     

单位:商洛高新区(商丹园区)建设管理和环境保护局                                     单位:元

收  入

支  出

项目

金额

项目

金额

 

 

 

小计

下达工资中心

下达单位

 

2018年预  算

2019年预  算

 

 

 

 

一、政府非税收入

0

0

一、基本支出

701188

0

701188

 

 

(一)工资福利支出及对个人和家庭的补助  小计

606388

0

606388

 

 

1、基本工资

76224

76224

 

 

2、津贴补贴

59880

59880

 

 

3、奖金

6892

6892

 

 

4、绩效工资小计

 

 

     ①基础性

 

 

     ②奖励性

 

 

 

5、机关事业单位基本养老保险缴费

 

 

 

 

 

 

6、职业年金缴费

 

 

 

 

 

 

7、职工基本医疗保险缴费

 

 

 

 

 

 

8、公务员医疗补助缴费

 

 

 

 

 

 

9、其他社会保障缴费

 

 

 

 

 

 

10、住房公积金

 

 

 

 

 

 

11、伙食补助费

 

 

 

 

 

 

12、医疗费

 

 

 

 

 

13、其他工资福利支出

463392

463392

 

 

 

其中:(1)福利费

432

 

432

 

 

 

      (2)取暖费

27600

 

27600

 

 

 

(3)防暑降温费

11160

 

11160

 

 

 

(4)其他

424200

 

424200

 

 

14、离休费

 

 

15、退休费

 

 

16、退职(役)费

 

 

 

17、抚恤金

 

 

 

 

 

 

18、生活补助

 

 

 

 

 

19、救济费

 

 

 

20、医疗费补助

 

 

 

 

 

 

21、助学金

 

 

 

 

 

22、奖励金(独生子女父母奖励等)

 

 

 

23、个人农业生产补贴

 

 

 

 

 

24、其他对个人和家庭的补助

 

 

(二)商品和服务支出  小计

94800

0

94800

 

 

1、按标准计算的公用经费

79800

79800

 

 

 

其中:办公费

30000

 

30000

 

 

 

          印刷费

9800

 

9800

 

 

 

          咨询费

 

 

 

 

 

 

          差旅费

25000

 

25000

 

 

 

          培训费

15000

 

15000

 

 

2、会议费

二、预算拨款补助收入

 

3、公务用车运行维护费

 

4、其他交通费用

15000

15000

 

其中:公务交通费补贴(发放个人)

13800

 

13800

 

 

 

公务交通费补贴(单位统筹)

1200

1200

 

 

 

5、其他商品服务支出

 

 

 

 

 

 

其中:人员缺编奖励

 

 

 

 

定额补助(公用部分)

 

二、项目支出

3500000

0

3500000

 

(一)预算内单项核定安排的专项经费

3500000

 

3500000

 

 

 

市政维护费

3000000

 

3000000

 

 

 

公测投入运行费

500000

 

500000

 

 

收入合计

 

0

支出合计

4201188

0

4201188