索 引 号 | 01606072-9-30/2019-1016019 | 发布机构 | 商洛市人民政府办公室 | ||
公开目录 | 部门级财政决算 | 发布日期 | 2019-10-15 00:00 | ||
名 称 | 中共商洛市委党史研究室2018年部门决算说明 | ||||
时 效 | 主题分类 | 文秘工作 | 文 种 |
一、 部门主要职责及机构设置
(一)部门主要职责
1、负责商洛党史资料的征集、整理、保存、利用工作,编辑出版《中共商洛历史资料丛书》。
2、负责商洛党史研究工作,为市委解决有关商洛党史问题提供翔实资料和参考意见;编辑出版《中共商洛历史研究丛书》,编写《中共商洛历史》,客观总结党的历史经验教训,为党委的决策提供借鉴和依据。
3、负责商洛党史人物的立传工作,编辑出版《中共商洛历史人物丛书》。
4、负责利用商洛党史资料和研究成果,会同市委有关部门进行党史的宣传教育工作,为全市精神文明建设服务。
5、负责全市革命遗址的研究确认工作,审察有关部门为革命历史纪念建筑物撰写的刻文。
6、负责审察有关商洛党史的重要专论、文艺作品、报刊文章、影视剧本等。
7、负责完成省委党史研究室交办的党史征研专题及其他业务工作。
8、负责对县、区党史征研工作进行安排、协调和指导,审察县区编研的重要党史丛书。
9、承办市委和市委领导所交办的其他工作。
(二)机构设置
依据三定方案,中共商洛市委党史研究室是市委负责全市党史资料征编、研究、宣传和教育工作的直属事业机构,内设秘书科、编研科两个科室,编研科挂宣传教育科。
二、2018年度部门工作完成情况
1、全面启动《中国共产党商洛历史》(第二卷)的资料征集和编写工作,调阅档案1000余卷、征集图片资料30余幅。
2、完成《商洛改革开放以来重要文献选编》(2002至2018)丛书资料征集和编辑出版,共调阅档案50余卷,筛选收录重要文献65份,共约80余万字。
3、完成《商洛党委工作纪事》(2017卷)资料征集编辑出版工作,收录各类资料80余篇,共80余万字。
4、广泛开展商洛改革开放以来口述资料征集工作,已征集口述资料30余篇、口述历史书籍6部。
5、完成《商洛改革开放四十年》综述文章以及5个专题综述资料征集和撰写任务。
6、开展县(区)党史基本著作审读,先后完成山阳、丹凤、商州党史“二卷”的书稿审读工作,共提出修改意见600余条,约3万余字。
7、完成《商洛红色地标》整理撰写工作,收集整理党史故事30余篇,征集图片50余幅。
8、市委组织部党性教育基地图册等文稿审读,并提出修改意见。
9、配合市委常委在延安开展的红色教育活动,组织撰写《党中央在延安十三年》资料文章,约2万余字。
10、重视革命遗址保护利用工作,先后深入丹凤县、商州区开展调研活动。
11、参加“渭华起义90周年座谈会”、“纪念渭华起义90周年暨渭华起义与两点一存学术研讨会”。
12、为市委党校、商洛学院等单位赠送党史图书1万余册,有效的扩大了党史宣传的受众面。
13、为市委老干局、市侨联、市统计局等单位干部职工宣讲商洛党史共计5场次。
14、加强红色文化场馆建设,推动鄂豫陕根据地纪念馆申报工作取得新进展。
三、部门决算单位构成
2018年商洛市委党史研究室决算单位构成为:中共商洛市委党史研究室:
序号 |
单位名称 |
1 |
中共商洛市委党史研究室 |
四、部门人员情况说明
商洛市委党史研究室为一级预算单位,无下属单位。
截止2018年底,编制人数8个,其中行政编制0个,事业编制8个。实有人数8人,其中其中行政编制0个,事业编制8个。单位管理的离退休人员0人。
五、部门决算收支情况说明
(一)2018年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况,增减变化的主要原因如下:
(1)本年度我单位收入总计 133.8万元,其中年初结转和结余3.29万元,本年收入130.51万元。相较于上年的155.75万元减少21.95万元,减少14.09%。其中:财政拨款收入减少8.69万元,主要是用于基本支出的收入减少,原因是人员经费比上年减少养老改革期的结算款 ;年初结余减少13.26万元,原因是财政收回以前年度的结余资金 。
(2)本年度我单位支出总计133.8万元,其中本年支出123.93万元,年末结转资金9.87万元。相较于上年的155.75万元减少21.95万元,减少14.09%。其中:基本支出人员经费减少8.27万元,原因是比上年减少养老改革期的基本养老缴费支出 ;公用经费减少3.23万元,原因是厉行节约,在不影响工作的前提下减少出差,压缩开支;项目支出减少3.31万元,原因是减少党史刊物印刷数量;年末结余减少7.14万元,原因是本年收入减少,结转到下年资金相应减少。
2、本年度收入构成情况。
(1)公共预算财政拨款收入130.51万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
(2)上级补助收入0元。
(3)事业收入0元。
(4)经营收入0元。
(5)附属单位上缴收入0万元。
(6)其他收入0万元。
(7)年初结转和结余3.29万元。
3、本年度支出构成情况。
(1)基本支出105.55万元,主要是为保障部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员、公用支出。
(2)项目支出18.38万元,主要是为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出等。包括编辑出版《商洛改革开放以来重要文献选编》、《商洛党委工作纪事》(2016卷)费用以及其他专题资料征集所需费用等。
(3)上缴上级支出0万元。
(4)经营支出0万元。
(5)对附属单位补助支出0万元。
(6)年末结转和结余9.87万元。
(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,并分析增减变化的原因。
(1)本年财政拨款收入总计133.8万元,其中:年初财政拨款结转和结余3.29万元,本年收入130.51万元。相比上年减少8.69万元,减少6.24%,主要是纳入本年收入的年初财政拨款结转和结余减少,用于基本支出的财政拨款收入减少,原因是比上年收入减少养老改革期的结算款。
(2)本年财政拨款支出总计133.8 万元,其中本年支出123.93万元,年末财政拨款结转和结余9.87万元。相比上年减少21.94万元,减少14.09%,主要是本年基本支出人员经费减少,另外年末结转结余减少,原因是减少结算养老改革期的基本养老保险缴费支出。
2、一般公共预算财政拨款支出情况(按政府功能分类科目说明支出具体内容)。
2018年度我单位一般公共预算财政拨款支出总计123.93万元。其中行政运行105.55万元,主要是为本机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项人员经费和公用经费;一般行政管理事务支出18.00万元,主要用于党史资料征集和党史书籍印刷出版项目支出;专项业务0.38万元,主要用于开展党史资料征集专项业务。按政府功能分类科目支出具体如下:
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
合计 |
123.93 |
105.55 |
88.01 |
17.54 |
18.38 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
123.93 |
105.55 |
88.01 |
17.54 |
18.38 |
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
123.93 |
105.55 |
88.01 |
17.54 |
18.38 |
2013101 |
行政运行 |
105.55 |
105.55 |
88.01 |
17.54 |
0.00 |
2013102 |
一般行政管理事务 |
18.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.00 |
2013105 |
专项业务 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.38 |
3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况(按人员经费和公用经费分别进行说明)。
2018年度我单位一般公共预算财政拨款基本支出总计105.55万元。其中:人员经费支出88.01万元,主要用于职工工资、津补贴、社会保障缴费、住房公积金、医疗费等支出;公用经费17.54万元,主要用于日常办公费、印刷费、差旅费、会议费、招待费、劳务费、工会经费和其他交通费用等支出。按人员经费和公用经费支出明细如下:
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||
合计 |
105.55 |
88.01 |
17.54 |
|
301 |
工资福利支出 |
0.00 |
87.74 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
0.00 |
25.79 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
25.38 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
0.00 |
10.92 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
10.01 |
0.00 |
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
5.61 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
7.32 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
302 |
商品和服务支出 |
0.00 |
0.00 |
17.54 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
0.00 |
1.03 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
0.00 |
0.60 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
30206 |
电费 |
0.00 |
0.00 |
0.10 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
0.00 |
0.56 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
0.00 |
2.89 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
0.00 |
0.22 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
0.00 |
0.19 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
0.00 |
0.13 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
0.00 |
3.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
0.00 |
1.29 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
0.00 |
6.35 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.65 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营收支。
(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
2018 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.19万元,其中:因公出国出境费0万元,公车运行维护费0万元,公务接待费0.19万元。比上年决算增加0.16万元,增长533.33%,原因是公务接待费增加0.16万元。比当年预算减少0.16万元,降低45.71%。原因是严格控制各项费用,公务接待费用比预算减少0.16万元。
(1)因公出国(境)支出情况。
2018年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元,比上年减少0万元。与上年决算无增减变化,与当年预算无增减变化。原因是无此项工作安排;
(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。
2018年购置车辆0台,支出0万元,公务用车购置费与上年决算无增减变化,与当年预算无增减变化;公务用车运行维护费支出0万元, 与上年决算无增减变化,与当年预算无增减变化。原因是参加公务车辆改革无车辆运行费用。
(3)公务接待费支出情况。2018 年我部门公务接待8批次,38人次,支出0.19万元,比上年增加0.16万元,增长533.33%,原因是主要接待上级业务部门调研检查工作和各县区负责人业务座谈会;比当年预算减少0.16万元,降低45.71%。原因是严格控制公务接待标准。
2.培训费支出情况。
培训费支出0.22万元,比上年增加0.22万元,增长100%,主要原因是职工汽驾、转岗技能培训支出;比当年预算增加0.22万元,增长100%,主要原因是职工汽驾、转岗技能培训支出。
3.会议费支出情况。
会议费支出0.50万元,比上年减少0.1万元,降低16.67%,主要原因是精简会议;比当年预算减少2万元,降低80%,主要原因是精简会议,压缩开支。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
2018年本部门末开展绩效管理,计划在2019年开展绩效管理工作。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关、单位运行经费支出情况
本年度我单位日常公用经费支出17.54万元,主要为差旅费、其他交通费用、会议费、培训、办公费、工会经费等。比上年减少3.23万元,主要原因是办公费、工会经费、其他交通费用减少。
(二)政府采购支出情况
本部门2018年无政府采购支出。
(三)国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末,本部门及所属单位拥有公务车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套),单价50万元以上的设备0台(套)。2018年当年购置公务车辆0辆,购置单价20万元以上的设备0台(套),购置单价50万元以上的设备0台(套)。
八、专业名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。
2、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款支付的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。
单位履行职责涉及的其他专业名词解释……
中共商洛市委党史研究室2018年“三公经费”预算情况 |
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单位:万元
2018年度我单位 “三公经费”等预算总额2.85万元,包含以下: 1、因公出国(境)支出为0万元,与上年相同,本年无因公出国出境安排。 2、公务用车购置支出为0万元,公务用车运行维护费为0万元。与上年相同。因已经落实车改,无公务车辆购置及相关费用。 3、公务接待费为0.35万元,较上年减少0.15万元。减少原因是认真执行中央八项规定,压缩公务接待支出。 4、会议费支出为2.5万元,与上年相同。参照上年会议费情况预算。 5、培训费支出为0万元,与上年相同,本年无培训计划安排。 |
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