索 引 号 | 01606072-9-30/2019-1015019 | 发布机构 | 商洛市人民政府办公室 | ||
公开目录 | 部门级财政决算 | 发布日期 | 2019-10-15 00:00 | ||
名 称 | 丹凤县人民法院2018年部门决算公开情况说明 | ||||
时 效 | 主题分类 | 文秘工作 | 文 种 |
一、 部门主要职责及机构设置
(一)部门主要职责
1、依法审判由丹凤县人民法院管辖的一审刑事、民商事、行政案件和法律法规规定的其他案件。指导基层人民法庭审判工作。
2、负责依法执行丹凤县人民法院审结的刑事附带民事、民商事、行政案件的生效法律文书及法律规定的其他生效法律文书。
3、总结审判工作经验,积极探索法院各项改革。
4、加强干警思想政治工作,抓好本院队伍建设。
5、监督、检查本院干警执法执纪情况,进行法制宣传和廉政教育。
6、积极参与社会管理综合治理工作。
7、抓好本院物质装备、经费管理和基础设施建设(包括法庭)。
8、负责本院法官等级、法警警衔以及其他职称评定审核上报工作;负责本院退休老干部管理工作。
9、负责本院审理、执行的各类案件的质量管理以及涉诉信访工作。
10、承办其他应由丹凤县人民法院负责的工作。
(二)机构设置
1、县法院机关:设置办公室、政工科、立案庭(书记员管理室)、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、审判监督庭、执行局(内设执行一庭、执行二庭)、法警大队、监察室(与纪检组合署办公)、信访办、审判管理办公室。
2、人民法庭:全县共设置7个人民法庭,包括龙驹人民法庭、商镇人民法庭、铁峪铺人民法庭、寺坪人民法庭、竹林关人民法庭、峦庄人民法庭、庾岭人民法庭。
二、2018年度部门工作完成情况
2018年,丹凤县法院认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,紧紧围绕“努力让人民群众在每一起司法案件中感受到公平正义”的目标,坚持司法为民、公正司法工作主线,忠实履行审判职责,稳步推进司法改革,全面加强队伍建设,各项工作取得了新进展。
一、服务全县社会经济大局,依法履行审判工作职能。2018年,全院共受理各类案件1372件,同比上升21.09%,审结1340件,同比上升20.29%,收结案均创历史新高,结案率为97.67%,结案率持续位居全省基层法院前列,审判质效位居全市法院第一。严厉打击刑事犯罪,深入开展扫黑除恶专项斗争;妥善审理民商事纠纷,促进经济高质量发展;推进依法行政进程,助力法治政府建设;以“百日会战”为抓手,决战决胜基本解决执行难。共受理执行案件300件,执结295件,结案率为98.33%,申请标的5620万元,执行到位标的4346万元,执行到位率为77.3%。
二、积极践行司法为民,全力提升司法公信力。坚持以人民为中心,落实司法便民措施。全面落实立案登记制改革,不断提升服务水平。回应人民群众诉求,认真办理信访案件。办理群众来信52件,接待来访182人次,其中初访案件已全部办理并答复当事人。持续扩大司法公开,构建阳光司法机制,共在中国裁判文书网公布生效裁判文书1740件。共推送微信65条,发布微博371条。认真做好包扶工作,助力打赢脱贫攻坚。2018年顺利完成户脱贫村出列的包扶任务。充分发挥依法审理扶贫领域案件工作专班职能作用,有效化解扶贫领域纠纷11起,全力助推脱贫攻坚。
三、坚持以问题为导向,持续深入推进司法体制改革。推进以庭审为中心的刑事诉讼改革,确保诉讼证据出示在法庭、案件事实查明在法庭、控辩意见发表在法庭、裁判结果形成在法庭。严格落实司法责任制,全面贯彻“让审理者裁判,由裁判者负责”的要求。开展法院内设机构改革,严格按照上级法院的有关规定和要求,将县法院现有的13个内设机构精简为8个,制定了机构改革工作方案,上报省高院、省编办。推进家事审判方式改革,出台了诉前矛盾化解与家事审判融合的操作规程及家事案件诉前调解工作流程,让家事审判之“诉”与基层调解组织之“调”实现无缝对接。
四、以党的政治建设为统领,努力打造过硬队伍。县法院把全面从严治党落实到队伍建设各个方面,按照总书记“五个过硬”要求,以增强“八个本领”为目标,努力建设一支忠诚、干净、担当的法院队伍。把政治建设放在首位,引导干警牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。对党的建设紧抓不放,坚持以党建带队建促审判,将党建工作贯穿于审判工作始终。在廉政建设上持续发力,将党风廉政建设和反腐败工作作为重点工作进行安排部署,制定责任清单,织密扎牢防控网,层层签订党风廉政建设责任书和廉洁自律承诺书。
五、加强基础设施建设,提升司法服务水平。院党组始终将审判大楼和两个法庭建设作为重要工作任务,积极争取项目、筹措资金,在县委、县政府和有关部门的关心支持下,先后完成了审判大楼立项、用地、规划审批、地勘设计和项目评审等工作。进一步加强基层法庭建设,完成了商镇法庭主体建设任务和铁峪铺法庭拆旧建新及靓化美化工作,开通四级专网,配齐配全工作生活设施,增派驻庭法警,有效提升司法服务水平。
三、部门决算单位构成
纳入本部门2018年部门决算公开范围的单位共有8个,具体单位名称如下:
序号 |
单位名称 |
1 |
丹凤县人民法院机关 |
2 |
龙驹人民法庭 |
3 |
商镇人民法庭 |
4 |
铁峪铺人民法庭 |
5 |
竹林关人民法庭 |
6 |
寺坪人民法庭 |
7 |
峦庄人民法庭 |
8 |
庾岭人民法庭 |
四、部门人员情况说明
截止2018年底,本部门(单位)人员编制70人。其中,行政编制70人,事业编制0人;本部门实有人员68人。其中,行政68人,事业0人。遗属7人、六十年代退职1人,无单位管理的离退休人员。
五、部门决算收支情况说明
(一)2018年度收入支出总体情况说明
1、本年度收入1838.06万元,比上年增加73.52万元,收入增加4.2%;本年度支出1499.61万元,支出比上年减少264.72万元,支出减少15%,减少的主要原因是市级财政统管后要求树立过紧日子的思想,压缩开支。
2、本年度收入构成情况
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
其他收入 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
合计 |
1838.06 |
1618.93 |
219.13 |
|
204 |
公共安全支出 |
1805.15 |
1586.02 |
219.13 |
20405 |
法院 |
1677.02 |
1586.02 |
91 |
2040501 |
行政运行 |
1247.52 |
1247.52 |
0.00 |
2040504 |
案件审判 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
2040506 |
两庭建设 |
91.00 |
91.00 |
|
2040599 |
其他法院支出 |
320.5 |
320.5 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
128.13 |
128.13 |
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
128.13 |
128.13 |
|
205 |
教育支出 |
3.37 |
3.37 |
|
20508 |
进修及培训 |
3.37 |
3.37 |
|
2050803 |
培训支出 |
3.37 |
3.37 |
|
221 |
住房保障支出 |
29.54 |
29.54 |
|
22102 |
住房改革支出 |
29.54 |
29.54 |
|
2210201 |
住房公积金 |
29.54 |
29.54 |
3、本年度支出构成情况
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||
合计 |
1499.61 |
1130.33 |
369.28 |
|
204 |
公共安全支出 |
1466.70 |
1097.42 |
369.28 |
20405 |
法院 |
1466.70 |
1097.42 |
369.28 |
2040501 |
行政运行 |
1097.42 |
1097.42 |
0.00 |
2040504 |
案件审判 |
18.00 |
18.00 |
|
2040506 |
两庭建设 |
91.00 |
0.00 |
91.00 |
2040599 |
其他法院支出 |
260.28 |
0.00 |
260.28 |
205 |
教育支出 |
3.37 |
3.37 |
0.00 |
20508 |
进修及培训 |
3.37 |
3.37 |
0.00 |
2050803 |
培训支出 |
3.37 |
3.37 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
29.54 |
29.54 |
|
22102 |
住房改革支出 |
29.54 |
29.54 |
|
2210201 |
住房公积金 |
29.54 |
29.54 |
(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明
1、本年度收入1838.06万元,比上年增加73.52万元,收入增加4.2%;本年度支出1499.61万元,支出比上年减少264.72万元,支出减少15%,减少的主要原因是市级财政统管后要求树立过紧日子的思想,压缩开支。
2、一般公共预算财政拨款支出情况(按政府功能分类科目)
一般公共预算财政拨款支出1408.61万元,其中:公共安全支出1375.7万元,培训费支出3.37万元,住房公积金支出29.54万元。
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
合计 |
1408.61 |
1130.33 |
968.63 |
161.7 |
278.28 |
|
204 |
公共安全支出 |
1375.7 |
1097.42 |
939.09 |
158.33 |
278.28 |
20405 |
法院 |
1375.7 |
1097.42 |
939.09 |
158.33 |
278.28 |
2040501 |
行政运行 |
1097.42 |
1097.42 |
939.09 |
158.33 |
0.00 |
2040504 |
案件审判 |
18.00 |
0.00 |
18.00 |
||
2040599 |
其他法院支出 |
260.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
260.28 |
205 |
教育支出 |
3.37 |
3.37 |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
20508 |
进修及培训 |
3.37 |
3.37 |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
2050803 |
培训支出 |
3.37 |
3.37 |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
29.54 |
29.54 |
29.54 |
||
22102 |
住房改革支出 |
29.54 |
29.54 |
29.54 |
||
2210201 |
住房公积金 |
29.54 |
29.54 |
29.54 |
3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
一般公共预算财政拨款基本支出(按经济分类科目)1130.33万元,其中:工资福利支出925.09万元,商品和服务支出160.86万元,对个人和家庭的补助43.54万元,资本性支出0.84万元.
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
||||
合计 |
1130.33 |
968.63 |
161.7 |
||
301 |
工资福利支出 |
925.09 |
925.09 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
261.74 |
261.74 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
347.08 |
347.08 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
88.47 |
88.47 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
43.01 |
43.01 |
||
30112 |
其他社会保障缴费 |
38.93 |
38.93 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
59.7 |
59.7 |
||
30114 |
医疗费 |
7.62 |
7.62 |
||
30199 |
其他工资福利支出 |
78.54 |
78.54 |
||
302 |
商品和服务支出 |
160.86 |
0.00 |
160.86 |
|
30201 |
办公费 |
31.06 |
0.00 |
31.06 |
|
30202 |
印刷费 |
0.00 |
|||
30204 |
手续费 |
0.13 |
0.00 |
0.13 |
|
30205 |
水费 |
6.48 |
0.00 |
6.48 |
|
30206 |
电费 |
13.95 |
0.00 |
13.95 |
|
30208 |
取暖费 |
1.47 |
0.00 |
1.47 |
|
30209 |
物业管理费 |
5.11 |
0.00 |
5.11 |
|
30211 |
差旅费 |
20.75 |
0.00 |
20.75 |
|
30213 |
维修(护)费 |
12.91 |
0.00 |
12.91 |
|
30214 |
租赁费 |
0.00 |
|||
30215 |
会议费 |
0.00 |
|||
30216 |
培训费 |
3.37 |
0.00 |
3.37 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.97 |
0.00 |
0.97 |
|
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
|||
30226 |
劳务费 |
6.91 |
0.00 |
6.91 |
|
30228 |
工会经费 |
13.99 |
0.00 |
13.99 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
|||
30239 |
其他交通费用 |
43.72 |
0.00 |
43.72 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
43.54 |
43.54 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
3.17 |
3.17 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
40.37 |
40.37 |
||
310 |
资本性支出 |
0.84 |
0.84 |
||
31002 |
办公设备购置 |
0.84 |
0.84 |
4、政府性基金财政拨款收支情况说明
本年度“本部门无政府性基金收支决算,并已公开空表”。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。
“本部门无国有资本经营收支”。
(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明
1、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算61.45万元。“三公”经费支出49.41万元。其中公务用车运行维护费支出48.44万元,公务接待费支出0.97万元。“三公”经费支出比上年减少13%。“三公”经费支出与当年预算相比,减少12.04万元,主要原因厉行节约、压缩开支;无因公出国(境)团组情况、公务用车购置一辆、公务用车运行维护费支出48.44万元、公务车辆保持15辆、国内公务接待的23批次、98人。
(1)因公出国(境)支出情况。
2018年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元。
(2)公务用车购置及运行维护费支出情况。
2018年购置车辆1台,支出12.9万元,公务用车运行维护费支出48.44万元,比上年减少5.67万元,减少原因是有一辆车报废后支出减少。
(3)公务接待费支出情况。
2018年公务接待23批次,98人次,支出0.97万元,比上年减少0.35万元,主要是落实中央八项规定厉行节约。
2、培训费支出13.4万元,较上年增加3.01万元,超出当年预算8.4万元,主要是司法体制改革后加大培训力度。
3、会议费支出0万元。
六、2018年度部门绩效管理情况说明
2018年本部门末开展绩效管理,计划在2019年开展绩效管理工作。
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关、单位运行经费支出情况
本单位日常公用经费支出161.7万元,比上年减少243.78万元,主要原因是落实中央八项规定厉行节约。
(二)政府采购支出情况
2018年本部门政府采购支出总额共12.9万元。其中,政府采购货物类支出12.9万元,政府采购服务类支出0万元,政府采购工程类支出0万元。
(三)国有资产占用及购置情况说明
截至2018年末,本部门及所属单位拥有公务车辆15辆,单价20万元以上的设备1台(套),单价50万元以上的设备0台(套)。2018年当年购置公务车辆1辆,购置单价20万元以上的设备0台(套),购置单价50万元以上的设备0台(套)。
八、专业名词解释
1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的各项支出。
2、项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款支付的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。
扫描打开手机端